Faktúra DF20231223

Faktúra doručená:21.12.2023
Číslo objednávky:VO/0317/23

Dodávateľ
SHP a.s.
Červenej armády 1191
039 01 Turčianske Teplice
IČO:31585370
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
ŠJ - potraviny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 17,28 EUR