Faktúra DF20231191

Faktúra doručená:18.12.2023
Číslo objednávky:VO/0245/23

Dodávateľ
Ing.Libor Guniš-REVEX
Kvetová 4
97201 Bojnice
IČO:35189495
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
revízie NTL kotolní
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 950,00 EUR