Faktúra DF20231197

Faktúra doručená:18.12.2023
Číslo objednávky:VO/0313/23

Dodávateľ
AEV - system, s.r.o.
Dr. Pantočku 371
955 01 Tovarníky
IČO:43984878
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Pripojenia rozvádzača v ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 252,00 EUR