Faktúra DF20231078

Faktúra doručená:24.11.2023
Číslo zmluvy:306200113

Dodávateľ
Stredoslovenská vodárenská a prevádzková spoločnosť, a.s.
Clementisa 52
97155 Prievidza
IČO:36644030
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Vodné 17.8. - 16.11.2023
stočné 17.8. - 16.11.2023
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 502,81 EUR