Faktúra DF20231090

Faktúra doručená:24.11.2023
Číslo objednávky:VO/0281/23

Dodávateľ
COSMETIC-PRO, s.r.o.
Pstruhová 138/20
010 01 Žilina
IČO:48035831
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Materiál pre manikúru
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 81,60 EUR