Faktúra DF20231054

Faktúra doručená:15.11.2023
Číslo objednávky:VO/0268/23

Dodávateľ
Primavera Andorrana SK s.r.o.
Jesenského 12
927 01 Šaľa
IČO:35828056
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Materiál pre kozmetiku
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 61,20 EUR