Faktúra DF20231004

Faktúra doručená:09.11.2023
Číslo zmluvy:5100005652

Dodávateľ
SLOVAK TELEKOM a.s
Bajkalska 28
817 62 Bratislava
IČO:35763469
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Služby pevnej siete 10/2023
internet 10/2023
služby pevnej siete 10/2023
služby pevnej siete 10/2023
služby pevnej siete 10/2023
služby pevnej siete 10/2023 DM
internet 10/2023
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 111,01 EUR