Faktúra DF20231005

Faktúra doručená:09.11.2023
Číslo zmluvy:3107493810

Dodávateľ
SLOVAK TELEKOM a.s
Bajkalska 28
817 62 Bratislava
IČO:35763469
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Služby mobilnej siete 10/2023
Služby mobilnej siete 10/2023
Služby mobilnej siete 10/2023
Služby mobilnej siete 10/2023
Služby mobilnej siete 10/2023
Služby mobilnej siete 10/2023
Služby mobilnej siete 10/2023
Služby mobilnej siete 10/2023 DM
Služby mobilnej siete 10/2023 ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 60,55 EUR