Faktúra DF20230989

Faktúra doručená:03.11.2023
Číslo zmluvy:1/2019 z 1.9.2019

Dodávateľ
Obchodná akadémia
F. Madvu č. 2
97129 Prievidza
IČO:00162094
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Teplo 10/2023
elektrická energia 10/2023
vodné 10/2023
stočné 10/2023
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 30,00 EUR