Faktúra DF20231002

Faktúra doručená:08.11.2023
Číslo objednávky:VO/0266/23

Dodávateľ
ORVA color s.r.o.
Bojnická cesta II. 400
97101 Prievidza
IČO:44786093
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Maliarke a natrieračské potreby pre údržbu školy
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 110,16 EUR