Faktúra DF20230997

Faktúra doručená:06.11.2023
Číslo objednávky:VO/0264/23

Dodávateľ
UNI-JAS, s.r.o.
743
01323 Višňové
IČO:46697276
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Čistiace potreby pre SOŠ OaS
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 526,01 EUR