Faktúra DF20230957

Faktúra doručená:26.10.2023
Číslo objednávky:VO/0256/23

Dodávateľ
Ivana Čukanová
Kvetná 1055/20
972 51 Handlová
IČO:40834514
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Práce spojené so zabezpečením videoprenosu na baristickej súťaži
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 250,00 EUR