Faktúra DF20230954

Faktúra doručená:26.10.2023
Číslo objednávky:VO/0255/23

Dodávateľ
HairCosmetics Shop s.r.o.
Nerudova 2
75002 Přerov I - Město
IČO:07238908
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Spotrebný materiál pre 851 a 839
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 115,07 EUR