Faktúra DF20230956

Faktúra doručená:26.10.2023
Číslo objednávky:VO/0253/23

Dodávateľ
Mgr. Lenka Hošková
Folvárek 1027/19
72400 Ostrava - Stará Bělá
IČO:88646556
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Spotrebný materiál na súťaž
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 30,57 EUR