Faktúra DF20230919

Faktúra doručená:18.10.2023
Číslo zmluvy:z 28.9.2021

Dodávateľ
MELKO SK, s. r. o.
Šulekova 868/17
971 01 Prievidza
IČO:50044150
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Služby BOZP za 10/2023
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 140,00 EUR