Faktúra DF20230918

Faktúra doručená:18.10.2023
Číslo zmluvy:KZ 4/2023

Dodávateľ
NOVOCASING NITRA, s.r.o.
Cabajská 10
950 22 Nitra
IČO:36530506
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Cukrári - potraviny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 88,13 EUR