Faktúra DF20230910

Faktúra doručená:13.10.2023
Číslo zmluvy:2021/1

Dodávateľ
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a
825 11 Bratislava
IČO:35815256
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Elektrina 09/2023 škola
elektrina 09/2023
elektrina 09/2023 DM
elektrina 09/2023 ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 2 437,86 EUR