Faktúra DF20230875

Faktúra doručená:05.10.2023
Číslo zmluvy:5100005652

Dodávateľ
SLOVAK TELEKOM a.s
Bajkalska 28
817 62 Bratislava
IČO:35763469
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Služby pevnej siete 09/2023
internet 09/2023
služby pevnej siete 09/2023
služby pevnej siete 09/2023
služby pevnej siete 09/2023
služby pevnej siete 09/2023 DM
internet 09/2023
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 110,90 EUR