Faktúra DF20230876

Faktúra doručená:05.10.2023
Číslo zmluvy:3107493810

Dodávateľ
SLOVAK TELEKOM a.s
Bajkalska 28
817 62 Bratislava
IČO:35763469
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Služby mobilnej siete 09/2023
služby mobilnej siete 09/2023
služby mobilnej siete 09/2023
služby mobilnej siete 09/2023
služby mobilnej siete 09/2023
služby mobilnej siete 09/2023
služby mobilnej siete 09/2023, DM
služby mobilnej siete 09/2023, ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 73,79 EUR