Faktúra DF20230895

Faktúra doručená:11.10.2023
Číslo zmluvy:KZ 2/2023

Dodávateľ
NOVOCASING NITRA, s.r.o.
Cabajská 10
950 22 Nitra
IČO:36530506
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
ŠJ- potraviny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 134,42 EUR