Faktúra DF20230853

Faktúra doručená:03.10.2023
Číslo zmluvy:KZ 05/2023

Dodávateľ
INMEDIA s.r.o.Zvolen prevadzka Prievidza
Kosovska cesta 22
97101 Prievidza
IČO:36019208
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
ŠJ - potreaviny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 839,11 EUR