Faktúra DF20230834

Faktúra doručená:29.9.2023
Číslo zmluvy:KZ 4/2023

Dodávateľ
NOVOCASING NITRA, s.r.o.
Cabajská 10
950 22 Nitra
IČO:36530506
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
ŠJ -vajcia
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 36,29 EUR