Faktúra DF20230865

Faktúra doručená:04.10.2023
Číslo objednávky:VO/0224/23

Dodávateľ
ISSO s.r.o.
A.Hlinku 40
97101 Prievidza
IČO:36001015
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Spotrebný materiál k výpočtovej technike
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 117,87 EUR