Faktúra DF20230854

Faktúra doručená:03.10.2023
Číslo objednávky:VO/0222/23

Dodávateľ
UNI-JAS, s.r.o.
743
01323 Višňové
IČO:46697276
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Spotrebný materiál pre str. kuchár-čašník
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 712,37 EUR