Faktúra DF20230752

Faktúra doručená:07.9.2023
Číslo zmluvy:2021/1

Dodávateľ
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a
825 11 Bratislava
IČO:35815256
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Spotreba elektriny 08/2023
Spotreba elektriny 08/2023
Spotreba elektriny 08/2023 DM
Spotreba elektriny 08/2023 ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 519,46 EUR