Faktúra DF20230718

Faktúra doručená:17.8.2023
Číslo zmluvy:306200113

Dodávateľ
Stredoslovenská vodárenská a prevádzková spoločnosť, a.s.
Clementisa 52
97155 Prievidza
IČO:36644030
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Vodné 12.5. - 16.8.2023
stočné 12.5. - 16.8.2023
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 627,26 EUR