Faktúra DF20230701

Faktúra doručená:08.8.2023
Číslo zmluvy:2021/5100000147

Dodávateľ
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a
825 11 Bratislava
IČO:35815256
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Plyn 07/2023 škola
plyn 07/2023 DM
plyn 07/2023 ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 2 501,51 EUR