Faktúra DF20230698

Faktúra doručená:07.8.2023
Číslo zmluvy:5100005652

Dodávateľ
SLOVAK TELEKOM a.s
Bajkalska 28
817 62 Bratislava
IČO:35763469
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Služby pevnej siete 07/2023
internet 07/2023
služby pevnej siete 07/2023
služby pevnej siete 07/2023
služby pevnej siete 07/2023
služby pevnej siete 07/2023 DM
internet 07/2023
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 110,77 EUR