Faktúra DF20230703

Faktúra doručená:10.8.2023
Číslo objednávky:VO/0185/23

Dodávateľ
DOZSA, spol. s r.o.
Štiavnická cesta 2552
034 01 Ružomberok
IČO:36419575
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Potraviny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 34,63 EUR