Faktúra DF20230649

Faktúra doručená:04.7.2023
Číslo zmluvy:306200113

Dodávateľ
Stredoslovenská vodárenská a prevádzková spoločnosť, a.s.
Clementisa 52
97155 Prievidza
IČO:36644030
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Vodné 06/2023 škola
stočné 06/2023 škola
stočné 06/2023 DM
stočné 06/2023 ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 116,53 EUR