Faktúra DF20230627

Faktúra doručená:30.6.2023
Číslo objednávky:VO/0170/23

Dodávateľ
Stredoslovenská vodárenská a prevádzková spoločnosť, a.s.
Clementisa 52
97155 Prievidza
IČO:36644030
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Doprava
čistenie kanalizácie
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 64,22 EUR