Faktúra DF20230635

Faktúra doručená:03.7.2023
Číslo objednávky:VO/0171/23

Dodávateľ
Marián Rendek Auto AKR Elektra
Malá 5/4
971 01 Prievidza
IČO:35186313
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Elektromateriál pre údržbu školy
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 70,00 EUR