Faktúra DF20230656

Faktúra doručená:06.7.2023
Číslo objednávky:VO/0173/23

Dodávateľ
TORMÄS
Makovického 497/20
971 01 Prievidza
IČO:46058842
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
ŠJ - potraviny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 2 522,88 EUR