Faktúra DF20230545

Faktúra doručená:05.6.2023
Číslo zmluvy:2/2022

Dodávateľ
Fatra TIP s.r.o.
Priemyselná zóna Košúty II.
036 01 Martin
IČO:36412741
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
ŠJ - potraviny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 369,48 EUR