Faktúra DF20230518

Faktúra doručená:31.5.2023
Číslo objednávky:VO/0140/23

Dodávateľ
CMT Group s. r. o.
Panenská 13
811 03 Bratislava-Staré Mesto
IČO:47372141
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
ŠJ - potraviny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 176,40 EUR