Faktúra DF20230541

Faktúra doručená:05.6.2023
Číslo zmluvy:z 1.3.2022

Dodávateľ
VIXXIS, s. r. o.
Danielova 627
946 39 Iža
IČO:50316125
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Materiál pre kaderníctvo
Spotrebný materiál pre kaderníctvo
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 141,34 EUR