Faktúra DF20230517

Faktúra doručená:31.5.2023
Číslo objednávky:VO/0141/23

Dodávateľ
OSČ MONČEK s. r. o.
Nadjazdová 2
971 01 Prievidza
IČO:52499715
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Inštalačný materiál pre údržbu školy
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 191,80 EUR