Faktúra DF20230486

Faktúra doručená:22.5.2023
Číslo objednávky:VO/0130/23

Dodávateľ
TIPSTAV s.r.o
Ľ.Podjavorinskej 2736/17
971 01 Prievidza
IČO:36316571
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Čistenie a údržba striech a okapov
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 500,00 EUR