Faktúra DF20230471

Faktúra doručená:15.5.2023
Číslo zmluvy:306200113

Dodávateľ
Stredoslovenská vodárenská a prevádzková spoločnosť, a.s.
Clementisa 52
97155 Prievidza
IČO:36644030
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Vodné 16.2. - 12.5. 2023
stočné 16.2. - 12.5. 2023
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 179,71 EUR