Faktúra DF20230438

Faktúra doručená:04.5.2023
Číslo zmluvy:5100005652

Dodávateľ
SLOVAK TELEKOM a.s
Bajkalska 28
817 62 Bratislava
IČO:35763469
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Telekomunikačné služby 04/2023
internet 04/2023
telekomunikačné služby 04/2023
telekomunikačné služby 04/2023
telekomunikačné služby 04/2023
telekomunikačné služby 04/2023 DM
internet 04/2023
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 111,37 EUR