Faktúra DF20230393

Faktúra doručená:24.4.2023
Číslo zmluvy:zo dňa 10.10.2022

Dodávateľ
Ján Daniš
K Zornici 1669/19
957 01 Bánovce nad Bebravou
IČO:11742321
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Čistiace potreby pre SOŠ OaS
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 860,90 EUR