Faktúra DF20230341

Faktúra doručená:03.4.2023
Číslo zmluvy:1/2019

Dodávateľ
Stredná odborná škola
Terézie Vansovej 32
97101 Prievidza
IČO:42026407
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
plyn 03/2023
elektrická energia 03/2023
vodné 3/2023
stočné 03/2023
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 93,48 EUR