Faktúra DF20230349

Faktúra doručená:05.4.2023
Číslo objednávky:VO/0111/2023

Dodávateľ
Elektro Pavlíček, s.r.o.
V. Clementisa 510/6A
971 01 Prievidza
IČO:52435971
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Vrecká do vysávača
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 30,00 EUR