Faktúra DF20230284

Faktúra doručená:20.3.2023
Číslo objednávky:VO/0095/23

Dodávateľ
INEX Decor, s.r.o.
Na Karasiny 249/45
971 01 Prievidza
IČO:47989190
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Plastová koľajnica s výplňou
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 121,61 EUR