Faktúra DF20230250

Faktúra doručená:07.3.2023
Číslo zmluvy:2021/1

Dodávateľ
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a
825 11 Bratislava
IČO:35815256
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Elektrina 02/2023 škola
elektrina 02/2023 cukr.
elektrina 02/2023 DM
elektrina 02/2023 ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 3 210,46 EUR