Faktúra DF20230242

Faktúra doručená:07.3.2023
Číslo zmluvy:5100005652

Dodávateľ
SLOVAK TELEKOM a.s
Bajkalska 28
817 62 Bratislava
IČO:35763469
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Telekomunikačné služby 02/2023
internet 02/2023
Telekomunikačné služby 02/2023
Telekomunikačné služby 02/2023
Telekomunikačné služby 02/2023
Telekomunikačné služby 02/2023 DM
internet 02/2023
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 111,02 EUR