Faktúra DF20230230

Faktúra doručená:06.3.2023
Číslo zmluvy:1/2019

Dodávateľ
Stredná odborná škola
Terézie Vansovej 32
97101 Prievidza
IČO:42026407
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
plyn 02/2023
elektrická energia 02/2023
vodné 2/2023
stočné 02/2023
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 93,48 EUR