Faktúra DF20230234

Faktúra doručená:06.3.2023
Číslo zmluvy:306200113

Dodávateľ
Stredoslovenská vodárenská a prevádzková spoločnosť, a.s.
Clementisa 52
97155 Prievidza
IČO:36644030
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Vodné 24.11. - 15.2. 2023
stočné 24.11. - 15.2. 2023
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 422,16 EUR