Faktúra DF20230235

Faktúra doručená:06.3.2023
Číslo zmluvy:306200113

Dodávateľ
Stredoslovenská vodárenská a prevádzková spoločnosť, a.s.
Clementisa 52
97155 Prievidza
IČO:36644030
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
vodné 22.11.22 - 15.2. 2023
stočné 22.11.22 - 15.2. 2023
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 205,87 EUR