Faktúra DF20230238

Faktúra doručená:07.3.2023
Číslo objednávky:VO/0083/23

Dodávateľ
ORVA color s.r.o.
Bojnická cesta II. 400
97101 Prievidza
IČO:44786093
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Maliarske potreby pre údržbu školy
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 211,00 EUR